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昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报 2018年8月
务还本支出 111.0 亿元,地方政府一般债务转 总计 677.5 亿元。全市政府性基金预算支出
贷支出 39.0 亿元,调出资金 1.2 亿元,补充预算 351.0亿元,上解上级支出6.8亿元,地方政府专
稳定调节基金 15.7 亿元,结转下年支出 6.3 亿 项债务还本支出 232.0 亿元,调出资金 40.0 亿
元,支出总计 840.7 亿元。收支平衡。结转下 元,结转下年支出 47.7 亿元,支出总计 677.5 亿
年支出与年初向市人代会报告数相比,减少1.8 元。收支平衡。结转下年支出与年初向市人
亿元,属决算整理期按实际结转资金调整数据 代会报告数相比,减少 0.2 亿元,属决算整理期
的正常变动。 正常变动。基金结转的主要原因是:按照以收
市本级地方一般公共预算收入 157.1 亿 定支、先收后支的原则,部分当年收取的基金
元,完成年初预算的 100.4%,增长 8.3%。市本 需结转到2018年按规定用途安排使用。
级地方一般公共预算支出 185.3 亿元,完成年 市级政府性基金预算收入 310.3 亿元,完
初预算的 109.9%,增长 10.0%。市本级地方一 成年初预算的130.7%,增长148.0%。市级政府
般公共预算收支决算数与年初向市人代会报 性基金预算支出 264.3 亿元,完成年初预算的
告数一致。 107.4%,增长113.9%。市级政府性基金收支决
市本级地方一般公共预算收支平衡情况 算数与年初向市人代会报告数一致。
是:一般公共预算收入 157.1 亿元,上级补助收 市级政府性基金预算平衡情况是:政府性
入 256.3 亿元,下级上解收入 95.2 亿元,地方政 基金预算收入 310.3 亿元,上级补助收入 3.1 亿
府一般债务收入169.2亿元,上年结转收入11.7 元,下级上解收入 2.4 亿元,地方政府专项债务
亿元,调入资金 39.6 亿元,调入预算稳定调节 转贷收入 254.0 亿元,上年结转收入 27.2 亿元,
基金 1.5 亿元,收入总计 730.6 亿元。一般公共 调入资金 1.2 亿元,收入总计 598.2 亿元。市级
预算支出185.3亿元,上解上级支出131.6亿元, 政府性基金预算支出 264.3 亿元,上解上级支
补助下级支出 245.0 亿元,地方政府一般债务 出 6.8 亿元,补助下级支出 21.0 亿元,地方政府
还本支出 91.7 亿元,地方政府一般债务转贷支 专项债务还本支出 216.8 亿元,地方政府专项
出 65.0 亿元,补充预算稳定调节基金 9.3 亿元, 债务转贷支出15.2亿元,调出资金34.1亿元,结
结转下年支出 2.7 亿元,支出总计 730.6 亿元。 转下年支出40.0亿元,支出总计598.2亿元。收
收支平衡。结转下年支出 2.7 亿元与年初向市 支平衡。结转下年支出与年初向市人代会报
人代会报告数相比,减少 1.0 亿元,属决算整理 告数相比,增加 2.5 亿元,主要是收入方调入资
期按实际结转资金调整数据的正常变动。 金增加1.2亿,支出方调出资金减少1.3亿元,导
(二)地方政府性基金预算收支决算情况 致结余结转增加,属决算整理期正常变动。
全市政府性基金预算收入 385.0 亿元,完 市本级政府性基金预算收入 270.3 亿元,
成年初预算的137.6%,增长(与上年同期相比, 完成年初预算的152.5%,增长188.3%。市本级
下同)97.5%。收入决算数与年初向市人代会 政府性基金预算支出 211.6 亿元,完成年初预
报告数一致。全市政府性基金预算支出 351.0 算的117.7%,增长167.6%。市本级政府性基金
亿元,完成年初预算的115.2%,增长73.2%。支 收支决算数与年初向市人代会报告数一致。
出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少 市本级政府性基金预算平衡情况是:政府
1万元,属决算整理期正常变动。 性基金预算收入 270.3 亿元,上级补助收入 3.1
全市政府性基金预算平衡情况是:政府性 亿元,下级上解收入 4.6 亿元,地方政府专项债
基金预算收入 385.0 亿元,上级补助收入 3.1 亿 务转贷收入 254.0 亿元,上年结转收入 19.4 亿
元,地方政府专项债务转贷收入 254.0 亿元,上 元,收入总计 551.4 亿元。市本级政府性基金
年结转收入 33.4 亿元,调入资金 2.0 亿元,收入 预算支出211.6亿元,上解上级支出6.8亿元,补
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