Page 36 - 昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报
P. 36

昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报                                                       2019年8月

                  入总计 801.6 亿元。地方一般公共预算支出                        代会报告数相比,增加 21.1 亿元,主要是省与

                  270.9 亿元,完成预算的 106.4%,加上上解上                    市办理年终结算后,上解及返还数变化,属决
                  级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出                           算整理期正常变动。
                  530.7 亿元,支出总计 801.6 亿元。市级地方一                       市本级政府性基金预算收入 546.2 亿元,
                  般公共预算收支决算数与年初向市人代会报                            完成预算的 104.2%,加上地方政府专项债务转
                  告数一致。结转下年支出与年初向市人代会                            贷等收入 337.7 亿元,收入总计 883.9 亿元。政

                  报告数相比,减少 0.8 亿元,属决算整理期按实                       府性基金预算支出 462.3 亿元,完成预算的
                  际结转资金调整的正常变动。                                  92.4%,加上地方政府专项债务还本、补助下级
                      市本级地方一般公共预算收入 188.4 亿                      等支出 421.6 亿元,支出总计 883.9 亿元。市本
                  元,完成预算的 108.0%,加上上级补助、地方政                      级地方政府性基金收支决算数与年初向市人
                  府一般债务转贷、下级上解等收入 526.2 亿元,                      代会报告数一致。结转下年支出与年初向市

                  收入总计 714.6 亿元。地方一般公共预算支出                       人代会报告数相比,增加 18.5 亿元,主要是省
                  184.9 亿元,完成预算的 107.2%,加上上解上                    与市办理年终结算后,上解及返还数变化,属
                  级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出                           决算整理期正常变动。
                  529.7 亿元,支出总计 714.6 亿元。市本级地方                      (三)国有资本经营预算收支决算情况
                  一般公共预算收支决算数与年初向市人代会                                全市国有资本经营预算收入 3.9 亿元,完

                  报告数一致。结转下年支出与年初向市人代                            成预算的 103.3%,加上上级补助等收入 4.3 亿
                  会报告数相比,减少 1.4 亿元,属决算整理期按                       元,收入总计 8.2 亿元。国有资本经营预算支
                  实际结转资金调整的正常变动。                                 出 7.9 亿元,完成预算的 216.4%,加上向一般公
                     (二)政府性基金预算收支决算情况                            共预算调出资金 0.3 亿元,支出总计 8.2 亿元。
                      全市政府性基金预算收入 705.2 亿元,完                     全市收支决算数与年初向市人代会报告数一

                  成预算的 107.2%,加上地方政府专项债务转贷                       致。结转下年支出与年初向市人代会报告数
                  等收入 349.2 亿元,收入总计 1,054.4 亿元。政                 相比,增加 0.03 亿元,主要是根据一般公共预
                  府性基金预算支出 650.3 亿元,完成预算的                        算收支平衡实际需要,向一般公共预算调出资
                  96.0%,加上地方政府专项债务还本、补助下级                        金减少0.03亿元,属决算整理期正常变动。
                  等支出 404.1 亿元,支出总计 1,054.4 亿元。全                     市级国有资本经营预算收入 3.6 亿元,完

                  市地方政府性基金预算收支决算数与年初向                            成预算的 100.0%,加上上级补助等收入 4.3 亿
                  市人代会报告数一致。结转下年支出与年初                            元,收入总计 7.9 亿元。国有资本经营预算支
                  向市人代会报告数相比,增加 17.8 亿元,主要                       出 4.3 亿元,完成预算的 121.9%,加上补助下级
                  是省与市办理年终结算后,上解及返还数变                            及向一般公共预算调出等支出 3.6 亿元,支出
                  化,属决算整理期正常变动。                                  总计 7.9 亿元。市级收支决算数、结转下年支
                      市级政府性基金预算收入 612.3 亿元,完                     出数与年初向市人代会报告数一致。

                  成预算的 102.4%,加上地方政府专项债务转贷                           市本级国有资本经营预算收入 0.2 亿元,
                  等收入 341.9 亿元,收入总计 954.2 亿元。政府                  完成预算的100%,加上上级补助收入4.3亿元,
                  性 基 金 预 算 支 出 540.4 亿 元 ,完 成 预 算 的             收入总计 4.5亿元。国有资本经营预算支出 0.2
                  94.6%,加上地方政府专项债务还本、补助下级                        亿元,完成预算的 99.6%,加上补助下级及向一

                  等支出 413.8 亿元,支出总计 954.2 亿元。市级                  般公共预算调出等支出 4.3 亿元,支出总计 4.5
                  地方政府性基金收支决算数与年初向市人代                            亿元。市本级收支决算数、结转下年支出数与
                  会报告数一致。结转下年支出与年初向市人                            年初向市人代会报告数一致。

                                                        — 35    —
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41