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昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报 2019年8月
入总计 801.6 亿元。地方一般公共预算支出 代会报告数相比,增加 21.1 亿元,主要是省与
270.9 亿元,完成预算的 106.4%,加上上解上 市办理年终结算后,上解及返还数变化,属决
级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出 算整理期正常变动。
530.7 亿元,支出总计 801.6 亿元。市级地方一 市本级政府性基金预算收入 546.2 亿元,
般公共预算收支决算数与年初向市人代会报 完成预算的 104.2%,加上地方政府专项债务转
告数一致。结转下年支出与年初向市人代会 贷等收入 337.7 亿元,收入总计 883.9 亿元。政
报告数相比,减少 0.8 亿元,属决算整理期按实 府性基金预算支出 462.3 亿元,完成预算的
际结转资金调整的正常变动。 92.4%,加上地方政府专项债务还本、补助下级
市本级地方一般公共预算收入 188.4 亿 等支出 421.6 亿元,支出总计 883.9 亿元。市本
元,完成预算的 108.0%,加上上级补助、地方政 级地方政府性基金收支决算数与年初向市人
府一般债务转贷、下级上解等收入 526.2 亿元, 代会报告数一致。结转下年支出与年初向市
收入总计 714.6 亿元。地方一般公共预算支出 人代会报告数相比,增加 18.5 亿元,主要是省
184.9 亿元,完成预算的 107.2%,加上上解上 与市办理年终结算后,上解及返还数变化,属
级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出 决算整理期正常变动。
529.7 亿元,支出总计 714.6 亿元。市本级地方 (三)国有资本经营预算收支决算情况
一般公共预算收支决算数与年初向市人代会 全市国有资本经营预算收入 3.9 亿元,完
报告数一致。结转下年支出与年初向市人代 成预算的 103.3%,加上上级补助等收入 4.3 亿
会报告数相比,减少 1.4 亿元,属决算整理期按 元,收入总计 8.2 亿元。国有资本经营预算支
实际结转资金调整的正常变动。 出 7.9 亿元,完成预算的 216.4%,加上向一般公
(二)政府性基金预算收支决算情况 共预算调出资金 0.3 亿元,支出总计 8.2 亿元。
全市政府性基金预算收入 705.2 亿元,完 全市收支决算数与年初向市人代会报告数一
成预算的 107.2%,加上地方政府专项债务转贷 致。结转下年支出与年初向市人代会报告数
等收入 349.2 亿元,收入总计 1,054.4 亿元。政 相比,增加 0.03 亿元,主要是根据一般公共预
府性基金预算支出 650.3 亿元,完成预算的 算收支平衡实际需要,向一般公共预算调出资
96.0%,加上地方政府专项债务还本、补助下级 金减少0.03亿元,属决算整理期正常变动。
等支出 404.1 亿元,支出总计 1,054.4 亿元。全 市级国有资本经营预算收入 3.6 亿元,完
市地方政府性基金预算收支决算数与年初向 成预算的 100.0%,加上上级补助等收入 4.3 亿
市人代会报告数一致。结转下年支出与年初 元,收入总计 7.9 亿元。国有资本经营预算支
向市人代会报告数相比,增加 17.8 亿元,主要 出 4.3 亿元,完成预算的 121.9%,加上补助下级
是省与市办理年终结算后,上解及返还数变 及向一般公共预算调出等支出 3.6 亿元,支出
化,属决算整理期正常变动。 总计 7.9 亿元。市级收支决算数、结转下年支
市级政府性基金预算收入 612.3 亿元,完 出数与年初向市人代会报告数一致。
成预算的 102.4%,加上地方政府专项债务转贷 市本级国有资本经营预算收入 0.2 亿元,
等收入 341.9 亿元,收入总计 954.2 亿元。政府 完成预算的100%,加上上级补助收入4.3亿元,
性 基 金 预 算 支 出 540.4 亿 元 ,完 成 预 算 的 收入总计 4.5亿元。国有资本经营预算支出 0.2
94.6%,加上地方政府专项债务还本、补助下级 亿元,完成预算的 99.6%,加上补助下级及向一
等支出 413.8 亿元,支出总计 954.2 亿元。市级 般公共预算调出等支出 4.3 亿元,支出总计 4.5
地方政府性基金收支决算数与年初向市人代 亿元。市本级收支决算数、结转下年支出数与
会报告数一致。结转下年支出与年初向市人 年初向市人代会报告数一致。
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