Page 22 - 昆明市第十三届人民代表大会常务委员会公报第25期
P. 22
昆明市第十三人民代表大会常务委员会公报 2014 年 8 月
支出方总计 6,173,379 万元。收支相抵,年终 元。
结余为零。 市本级[不含开发(度假)区]政府性基金
(二)市级地方财政决算情况 预算收入完成 2,555,521 万元,上级专项补助
市级[含开发(度假)区]地方公共财政预 收入 141,631 万元,调入资金 14,180 万元,下
算收入完成 2,044,407 万元,上级补助收入 级上解收入 17,939 万元,上年结转 139,168 万
1,946,047 万元,调入资金 530,178 万元,转贷 元,收入方总计 2,868,439 万元;政府性基金
财政部代理发行地方政府债券收入 12,000 万 预算支出完成 2,036,088 万元,专项补助下级
元,下级上解收入 498,877 万元,上年结转 支出 218,453 万元,调出资金 471,221 万元,
48,336 万元,上年结余 11,799 万元,收入方 结转支出 142,677 万元,支出方总计 2,868,439
总计 5,091,644 万元;地方公共财政预算支出 万元。收支相抵,年终结余为零。
完成 2,349,737 万元,上解上级支出 1,213,813 二、2013 年市本级年终结余安排建议
万元,补助下级支出 1,420,594 万元,调出资 市本级财政年终结余 577 万元,围绕全市
金 16,196 万 元 , 转 贷 地 方 政 府 债 券 还 本 中心工作,结合预算执行过程中的新增需求,
37,462 万元,结转支出 51,088 万元,支出方总 按照民生优先的原则,建议将结余资金 577 万
计 5,088,890 万元。收支相抵,年终结余 2,754 元安排用于城乡居民医疗保险支出。
万元(其中:市本级结余 577 万元)。 三、2014 年上半年全市财政预算执行情
市级[含开发(度假)区]政府性基金预算 况
收 入 完 成 3,119,006 万 元 , 上 级 补 助 收 入 全市(不含安宁、嵩明,下同)地方公共
141,631 万元,调入资金 16,196 万元,下级上 财政预算收入 2,251,392 万元,比去年同期
解收入 23,045 万元,上年结转 198,985 万元, (下同)增收 191,104 万元,增长 9.3%,完
收入方总计 3,498,863 万元;政府性基金预算 成年初预算的 44.2%。其中:市本级收入
支出完成 2,620,780 万元,专项补助下级支出 823,594 万 元 , 增 收 128,683 万 元 , 增 长
186,915 万元,调出资金 520,444 万元,结转 18.5%;开发(度假)区收入 349,813 万元,
支出 170,724 万元,支出方总计 3,498,863 万 增 收 13,335 万 元 , 增 长 4.0%; 县 级 收 入
元。收支相抵,年终结余为零。 1,077,985 万 元 , 增 收 49,086 万 元 , 增 长
(三)市本级地方财政决算情况 4.8%。
市本级[不含开发(度假)区]地方公共财 全市地方公共财政预算支出 2,675,582 万
政预算收入完成 1,423,334 万元,上级补助收 元 , 比 去 年 同 期 增 支 294,425 万 元 , 增 长
入 1,946,047 万元,调入资金 471,221 万元, 12.4%,完成预算的 50.9%。其中:市本级支
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 12,000 出 886,848 万元,增支 135,190 万元,增长
万元,下级上解收入 690,888 万元,上年结转 18.0%;开发(度假)区支出 409,275 万元,
47,462 万元,上年结余 526 万元,收入方总计 增 支 60,005 万 元 , 增 长 17.2%; 县 级 支 出
4,591,478 万元;地方公共财政预算支出完成 1,379,459 万 元 , 增 支 99,230 万 元 , 增 长
1,639,784 万元,上解上级支出 1,213,813 万 7.8%。
元,补助下级支出 1,637,717 万元,调出资金 全市政府性基金收入 1,542,869 万元,比
14,180 万元,转贷地方政府债券还本 37,462 去 年 同 期 减 收 2,418,784 万 元 , 负 增 长
万元,结转支出 47,945 万元,支出方总计 61.1%,完成预算的 38.4%;全市政府性基金
4,590,901 万元。收支相抵,年终结余 577 万 支出 967,705 万元,比去年同期减支 2,218,778
— 21 —