Page 22 - 昆明市第十三届人民代表大会常务委员会公报第25期
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昆明市第十三人民代表大会常务委员会公报                                                       2014 年 8 月

                支出方总计 6,173,379 万元。收支相抵,年终                     元。
                结余为零。                                              市本级[不含开发(度假)区]政府性基金

                     (二)市级地方财政决算情况                             预算收入完成 2,555,521 万元,上级专项补助
                     市级[含开发(度假)区]地方公共财政预                       收入 141,631 万元,调入资金 14,180 万元,下
                算收入完成 2,044,407 万元,上级补助收入                      级上解收入 17,939 万元,上年结转 139,168 万

                1,946,047 万元,调入资金 530,178 万元,转贷                元,收入方总计 2,868,439 万元;政府性基金
                财政部代理发行地方政府债券收入 12,000 万                       预算支出完成 2,036,088 万元,专项补助下级
                元,下级上解收入 498,877 万元,上年结转                       支出 218,453 万元,调出资金 471,221 万元,
                48,336 万元,上年结余 11,799 万元,收入方                   结转支出 142,677 万元,支出方总计 2,868,439
                总计 5,091,644 万元;地方公共财政预算支出                     万元。收支相抵,年终结余为零。

                完成 2,349,737 万元,上解上级支出 1,213,813                   二、2013 年市本级年终结余安排建议
                万元,补助下级支出 1,420,594 万元,调出资                         市本级财政年终结余 577 万元,围绕全市
                金 16,196 万 元 , 转 贷 地 方 政 府 债 券 还 本             中心工作,结合预算执行过程中的新增需求,

                37,462 万元,结转支出 51,088 万元,支出方总                  按照民生优先的原则,建议将结余资金 577 万
                计 5,088,890 万元。收支相抵,年终结余 2,754                 元安排用于城乡居民医疗保险支出。
                万元(其中:市本级结余 577 万元)。                               三、2014 年上半年全市财政预算执行情
                     市级[含开发(度假)区]政府性基金预算                       况
                收 入 完 成 3,119,006 万 元 , 上 级 补 助 收 入                全市(不含安宁、嵩明,下同)地方公共

                141,631 万元,调入资金 16,196 万元,下级上                  财政预算收入 2,251,392 万元,比去年同期
                解收入 23,045 万元,上年结转 198,985 万元,                 (下同)增收 191,104 万元,增长 9.3%,完
                收入方总计 3,498,863 万元;政府性基金预算                     成年初预算的 44.2%。其中:市本级收入

                支出完成 2,620,780 万元,专项补助下级支出                     823,594 万 元 , 增 收 128,683 万 元 , 增 长
                186,915 万元,调出资金 520,444 万元,结转                  18.5%;开发(度假)区收入 349,813 万元,
                支出 170,724 万元,支出方总计 3,498,863 万                增 收 13,335 万 元 , 增 长 4.0%; 县 级 收 入
                元。收支相抵,年终结余为零。                                 1,077,985 万 元 , 增 收 49,086 万 元 , 增 长
                     (三)市本级地方财政决算情况                            4.8%。

                     市本级[不含开发(度假)区]地方公共财                           全市地方公共财政预算支出 2,675,582 万
                政预算收入完成 1,423,334 万元,上级补助收                     元 , 比 去 年 同 期 增 支 294,425 万 元 , 增 长
                入 1,946,047 万元,调入资金 471,221 万元,                12.4%,完成预算的 50.9%。其中:市本级支

                转贷财政部代理发行地方政府债券收入 12,000                       出 886,848 万元,增支 135,190 万元,增长
                万元,下级上解收入 690,888 万元,上年结转                      18.0%;开发(度假)区支出 409,275 万元,
                47,462 万元,上年结余 526 万元,收入方总计                    增 支 60,005 万 元 , 增 长 17.2%; 县 级 支 出
                4,591,478 万元;地方公共财政预算支出完成                      1,379,459 万 元 , 增 支 99,230 万 元 , 增 长
                1,639,784 万元,上解上级支出 1,213,813 万                7.8%。

                元,补助下级支出 1,637,717 万元,调出资金                         全市政府性基金收入 1,542,869 万元,比
                14,180 万元,转贷地方政府债券还本 37,462                    去 年 同 期 减 收 2,418,784 万 元 , 负 增 长
                万元,结转支出 47,945 万元,支出方总计                        61.1%,完成预算的 38.4%;全市政府性基金

                4,590,901 万元。收支相抵,年终结余 577 万                   支出 967,705 万元,比去年同期减支 2,218,778
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