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昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报                                                       2019年8月

                  性 基 金 预 算 支 出 540.4 亿 元 ,完 成 预 算 的             亿元,完成预算的 99.6%,加上补助下级及向一

                  94.6%,加上地方政府专项债务还本、补助下级                        般公共预算调出等支出 4.3 亿元,支出总计 4.5
                  等支出 413.8 亿元,支出总计 954.2 亿元。市级                  亿元。市本级地方国有资本经营预算收支决
                  地方政府性基金收支决算数与年初向市人代                            算数与年初向市人代会报告数一致。
                  会报告数一致。结转下年支出与年初向市人                                全市社会保险基金预算收入 344.6 亿元,
                  代会报告数相比,增加 21.1 亿元,主要是省与                       完成预算的 115.6%。社会保险基金支出 268.2

                  市办理年终结算后,上解及返还数变化,导致                           亿元,完成预算的 102.4%。收支相抵,当年结
                  结余结转增加,属决算整理期正常变动。                             余 76.4亿元,上年滚存结余 321亿元,2018年年
                      市本级政府性基金预算收入 546.2 亿元,                     末滚存结余 397.4 亿元。全市社会保险基金预
                  完成预算的 104.2%,加上地方政府专项债务转                       算收支余决算数与年初向市人代会报告数一
                  贷等收入 337.7 亿元,收入总计 883.9 亿元。政                  致。

                  府性基金预算支出 462.3 亿元,完成预算的                            昆明市社会保险基金实行市级及以上统
                  92.4%,加上地方政府专项债务还本、补助下级                        筹,不单列市级和市本级预算。
                  等支出 421.6 亿元,支出总计 883.9 亿元。市本                      2018 年,全市政府债务年末余额 2005.9 亿
                  级地方政府性基金收支决算数与年初向市人                            元,较年初向市人代会报告数减少 1.4 亿元,原
                  代会报告数一致。结转下年支出与年初向市                            因是部分县区核销存量债务。全市政府债务

                  人代会报告数相比,增加 18.5 亿元,主要是省                       余额低于核定限额 240.8 亿元。省财政厅转贷
                  与市办理年终结算后,省级审核认定市本级保                           我市地方政府债券 410.6 亿元,其中:新增债券
                  障房用地出让收入的中央、省级免计提及上                            60.5亿元,主要用于土地收储和高原湖泊治理;
                  解,并清算返还 2017 年云南省水利建设专项资                       置换债券 218.1 亿元,用于置换清理甄别锁定
                  金,导致结余结转增加,属决算整理期正常变                           的政府存量债务;再融资债券 132.0 亿元,用于

                  动。                                             偿还2018到期政府债券。
                      全市国有资本经营预算收入 3.9 亿元,完                          2018 年,市本级预算安排预备费 3.6 亿元,
                  成预算的 103.3%,加上上级补助等收入 4.3 亿                    实际支出 3.6 亿元(安排情况年初已详细向市
                  元,收入总计 8.2 亿元。国有资本经营预算支                        人代会报告)。
                  出 7.9 亿元,完成预算的 216.4%,加上向一般公                       2018 年,市本级预算稳定调节基金年初余

                  共预算调出资金 0.3 亿元,支出总计 8.2 亿元。                    额 9.3 亿元,当年未动用。年终一般公共预算
                  全市地方国有资本经营预算收支决算数与年                            收入超收收入补充预算稳定调节基金 13.9 亿
                  初向市人代会报告数一致。                                   元,年末余额 23.2 亿元。市本级预算周转金年
                      市级国有资本经营预算收入 3.6 亿元,完                      末余额为0。
                  成预算的 100.0%,加上上级补助等收入 4.3 亿                        2018 年,市级“三公”经费财政拨款支出
                  元,收入总计 7.9 亿元。国有资本经营预算支                        0.73 亿元,比预算数减少 0.3 亿元。其中:因公

                  出 4.3 亿元,完成预算的 121.9%,加上补助下级                   出国(境)费 0.12 亿元,减少 0.06 亿元;公务接
                  及向一般公共预算调出等支出 3.6 亿元,支出                        待费 0.05 亿元,减少 0.14 亿元;公务用车购置
                  总计 7.9 亿元。市级地方国有资本经营预算收                        及运行0.56亿元,减少0.1亿元。
                  支决算数与年初向市人代会报告数一致。                                 2018 年,市本级用以前年度结转资金安排

                      市本级国有资本经营预算收入 0.2 亿元,                      的支出 24.1 亿元,其中,市本级使用 19.9 亿元,
                  完成预算的100%,加上上级补助收入4.3亿元,                       市对下转移支付使用4.2亿元。
                  收入总计 4.5亿元。国有资本经营预算支出 0.2                          2018 年全市、市级和市本级一般公共预

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